普陀区审计局2020年度审计统计分析
发布日期:2020-12-21  10:32
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信息来源:区审计局

2020年,我局在区委区政府及上级审计机关的正确领导下,坚持全面审计、突出重点的工作方针,认真贯彻落实省市审计工作会议精神,着力实施审计项目组织方式“两统筹”,大力推进审计全覆盖,保质保量地完成了全年各项审计任务。

一、审计项目结构分析

全年完成审计项目18项,其中:财政审计3项、领导干部经济责任审计6项、领导干部自然资源资产审计1项、行事社团单位审计1项、国有企业审计2项、固定资产投资审计3项、专项审计及审计调查2项。

二、统计指标态势分析

全年共查出问题金额26969万元(其中违规金额29万元),发现非金额计量问题141个;移送有关部门处理事项6件,移送处理人员5人;审计后挽回(避免)损失845万元;审计报告、审计专报被批示(采用)7篇;提出审计建议75条,促进被审计单位制定、完善规章制度13项;公告审计结果10篇;1个审计项目获省厅表彰,1个审计项目、报告、方案分别获评市级优秀,2篇案例入选市级大数据审计优秀案例。问题金额比去年同期增加43.79%,主要原因是审计力度加大、内容拓展,计算机审计应用加强,审计资金量加大。审计公告是去年的2倍,我局审计公开力度在不断加大。

三、主要工作特点和成效

(一)政策审计关注热点。实施全区应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计,关注财政资金、捐赠款物、重点保障企业贴息贷款是否全部及时用于疫情防控,发现捐赠资金使用率相对不高等4个问题,促进疫情防控资金和捐赠款物规范整改使用31.48万元。

(二)财政审计突出重点。实施财政同级审、部门预算执行专项审计调查等审计项目,聚焦政府过紧日子、财政资金绩效等重点工作,创新大数据审计技术方法,建立数据分析与现场核查相互配合机制,扎实推进一级预算单位审计全覆盖,反映了财政资金1362万元未及时统筹盘活、专项资金520万元未及时使用等47个问题,促进统筹使用结余资金1407.36万元,收回自有资金480万元,规范2家单位经营性收入纳入年初预算,推动出台全面落实预算绩效管理行动计划等2项制度办法。

(三)经责审计紧扣关键点。实施6家单位9位领导干部经济责任审计,反映小额工程建设、编外用工、广告经营管理不规范等63个问题,涉及金额1035.28万元,促进领导干部理好财、用好权、尽好责。紧抓被审计单位内部管理薄弱关键环节,挖掘管理风险,出具审计移送4份,5人受诫勉谈话等处理;出具审计决定2份,收回资金28.83万元。

(四)国企审计破解难点。实施全区部分国有企业经营管理情况专项审计调查、区交投集团资产负债损益审计,从资产处置、资金管理、成本费用控制、项目投资、内部控制5个方面反映国有企业运行过程中存在问题。出具审计移送2份,收缴违规发放职称费、应收利润等9.3万元,33万元违规发放费用抵扣工资;推动改进业务车辆加油方式,年均可节约资金12万元;通过审计专报专题反映国企转制遗留房产管理存在的风险,得到区委区政府主要领导批示,进一步推动了历史遗留问题的解决,促进企业完善管理制度。

(五)投资审计直击风险点。实施百里滨海大道工程(普陀段)建设管理情况专项审计调查等审计项目,紧扣征地拆迁、招投标、质量控制、损失浪费等风险点,累计审计相关建设资金19.59亿元,发现未按规定办理前期审批手续、渣土消纳缺乏有效跟踪管理等22个问题,揭示施工过程中管理不善造成浪费损失283.02万元,督促被审计单位核减多计结算造价757万元、罚没监理费7万元,进一步促进提升建设单位管理水平。

(六)内审指导彰显亮点。深化内审工作三服务机制,制定内部审计联系指导工作任务责任清单,实行对全区内审机构的切块包干指导;组织研讨村级换届审计事项,促进规范村级换届内部审计;推动国家审计与内部审计协作,加强实地指导,帮助提升审计成效。

                                                      


                                            (经责科 周燕)


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