索引号 11330903002639043P/2022-145971 公开日期 2022-02-24
发布机构 区审计局 文号
组配分类 统计信息 主题分类 审计
公开方式 主动公开 有效性
统一编号    
普陀区审计局2021年度审计统计分析
发布日期:2022-02-24  16:31
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信息来源:区审计局

2021年,我局在区委区政府及上级审计机关的正确领导下,坚持全面审计、突出重点的工作方针,认真贯彻落实省市审计工作会议精神,着力实施审计项目组织方式“两统筹”,大力推进审计全覆盖,保质保量地完成了全年各项审计任务。

一、审计项目结构分析

全年完成审计项目19项,其中:财政审计1项、领导干部经济责任审计6项(其中2项为经责+财政决算二合一项目)、领导干部自然资源资产审计1项、行事社团单位审计2项、国有企业审计2项、固定资产投资审计5项、专项审计及审计调查2项。

二、统计指标态势分析

全年共查出问题金额14584万元,均为管理不规范金额,发现非金额计量问题162个;审计促进整改各类资金161万元;审计报告、审计专报被批示(采用)6篇;提出审计建议80条,促进被审计单位制定整改措施、完善规章制度15项;公告审计结果10篇;非金额计量问题比去年同期增加14.89%,主要原因是审计内容不断扩展,更加注重政策跟踪及专项资金使用绩效审计,发现的关于体制机制的问题不断增多。

三、主要工作特点和成效

(一)聚力加强财政和政策审计。树立财政审计“一盘棋”思想,加强审计组织“两统筹”,实施财政同级审、部门预算执行专项审计、桃花镇和东极镇财政决算审计,开展“菜篮子”资金专项审计。审计发现部分专项资金未达到预期使用绩效、项目建设进度滞后等问题,促进上缴财政334.38万元、加快结余资金周转1005.21万元、推动预算绩效考核等制度办法,进一步提高财政资金使用效益。

(二)协力深化经济责任审计。实施6家单位8位领导干部经责审计和1家单位领导干部资源资产审计,强化巡审联动,将经责审计与区委巡察工作同安排共推进。审计发现各类问题42个,问题金额1219万元,推动被审计单位完善内控制度3项,促进粮食功能区、退役军人社会助残等政策落深落实。

(三)努力强化国有企业审计。深化国有企业审计全覆盖,推进区属国有企业五年一轮审。实施海创投资集团、区城投集团审计,着重围绕工业园区管理、招投标管理、工程建设管理、重大经济决策等方面开展审计,发现各类问题42个,问题金额1807万元,推动清退各类企业意向投资保证金153万元,促进完善公司相关议事规则,优化工程项目建设管理流程,强化合同执行,弥补经营风险。

(四)发力优化投资项目审计。实施鲁家峙体育动力公园等4个区重点工程的预决算审计、跟踪审计,开展渔港项目EPC专项审计调查,累计审计相关投资额25亿元,发现各类问题33个、管理不规范资金2921.8万元,推动建设单位处理处罚履职不到位参建单位5次,挽回直接经济损失38.5万元,推动被审计单位完善3项管理制度。积极提升投资审计覆盖面,在经责、国企等审计中关注工程建设管理常见问题,推动规范领导干部权力运行。

(五)合力指导监督内部审计。持续深化内审工作“三服务”机制,按照内审联系指导工作责任清单,对25家内审机构开展实地指导,举办全市乡镇街道内审实务提升培训班和全区内部审计工作培训座谈会,推动1家区重点国企新设内审机构。深化国家审计与内部审计协作,开展专项资金绩效审计试点,推动全区开展内部审计项目98个,发现问题548个、问题金额6590万元。积极推动内审工作争先创优,3家机构和4名人员获市级内审先进,7个内审项目分获省级表彰、市级优秀,4篇内审案例、论文分获省市优秀,内审指导工作持续走在全市前列。



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